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Datum: |
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Lead-Auditor / Auditor: |
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Auditiertes Unternehmen: |
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Standort: |
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Auditierte Abteilung: |
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Auditcheckliste / Regelwerk: |
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Zusammenfassendes Ergebnis:
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Feststellungen: |
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Verbesserungspotentiale:
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Bemerkungen: |
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Auditor |
Maßnahmen erforderlich: Ja X Nein □ |
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Anlagen: |
Bilder, eingesehene Unterlagen Teilnehmer/-innenliste |
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Datum XX.XX.XXXX |
Unterschrift: Auditor/-in |
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Geschäftsführung auditiertes Unternehmen: |
Maßnahmen erforderlich: Ja □ Nein □ |
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Anordnung der Geschäftsführung: |
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Datum: |
Unterschrift Geschäftsführung: |
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Verteiler: Geschäftsführung, Beauftragter der obersten Leitung, auditierte Abteilung |
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Abweichung / Maßnahme |
Verantwortlich |
Termin |
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Grundlage Regelwerk Punkt XXX; Getroffene Maßnahme: |
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Abweichung geschlossen am: Bemerkungen / Name |
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Grundlage Regelwerk Punkt XXX; Getroffene Maßnahme: |
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Abweichung geschlossen am: Bemerkungen / Name |
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Grundlage Regelwerk Punkt XXX; Getroffene Maßnahme: |
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Abweichung geschlossen am: Bemerkungen / Name |